
申報時,增值稅填列的第19行為0不用交稅,還需要繳納附稅嗎?
答: 你好,你單位是出口企業(yè)?有免抵稅額?
申報繳納上月的增值稅為什么是借應交稅費未交增值稅
答: 你好,因為是上期產(chǎn)生的。是該以前期間承擔的呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有會計在申報期作應申報繳納增值稅的憑證:借 應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 7萬 貸 應交稅費一未交增值稅 7萬 繳納時,借 應交稅費一未交增值稅 7萬 貸 銀行存款 7萬 我不明白他為什么下?我工業(yè)會計一般只要計算出進銷項相抵后,在申報期,直接繳納,作憑證:借 應交稅金一已交稅金 7萬 貸 銀行存款 7萬 做錯了嗎?為什么?
答: 你好,如果是本月的增值稅,下月繳納,就需要做一下結轉(zhuǎn)憑證,如果是當月繳納當月稅金,分錄 借:已交稅金 貸:銀行存款


醇咖啡 追問
2019-08-06 15:07
醇咖啡 追問
2019-08-06 15:08
鄒老師 解答
2019-08-06 15:15