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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-08-06 11:16

您好
月末的時候不需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
等到季末確認(rèn)不需要繳納的時候?qū)懛咒?br/>借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,是這樣做分錄的
2018-07-10 12:48:58
您好 月末的時候不需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn) 等到季末確認(rèn)不需要繳納的時候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-08-06 11:16:50
一、開具發(fā)票時,分錄是: 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款等科目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 二、減免稅時,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 你說的完全正確
2021-04-27 10:18:54
您的更正分錄錯誤了。貸方負(fù)數(shù)還是借方,相當(dāng)于雙借了。
2019-10-07 11:20:08
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