上季度的增值稅率開票時,誤將5%的稅率選成1%,且已申報,然后這個季度按照沖紅重新開了藍(lán)色發(fā)票,會計(jì)分錄借:上季度誤開票主營業(yè)務(wù)收入 上季度誤開票應(yīng)交增值稅 貸:新開票主營業(yè)務(wù)收入 新開票應(yīng)交增值稅。這樣寫可以嗎? 上個月:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅
欣欣子
于2022-04-14 10:56 發(fā)布 ??437次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-04-14 11:58
你好; 這個沒有跨年的話 ; 先紅沖:借 銀行存款 負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù); 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) ; 在開票 借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅
相關(guān)問題討論

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

你好,都是主營主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
2018-05-10 21:05:41

你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28

沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09

學(xué)員你好,收入合計(jì)1243575+1078234.67=2321809.67
2321809.67*0.0185=42953.48應(yīng)交增值稅
2月應(yīng)交42953.48-20647.51=22305.97
2月進(jìn)項(xiàng)=1078234.67*0.17-22305.97=160993.92
2021-11-28 22:10:08
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息