6月底我做了四筆無票收入,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。7月初按當時做的增值稅交完稅了,月初對方要求開票,其中三筆都是按無票金額開的票,另一筆當時也是按無票金額開的發(fā)票(金額21760),后來對方說發(fā)票多開了,當月拿回來作廢給對方開了一張正確票(21420),請幫我看看分錄怎么做?謝謝6月底我做了四筆無票收入,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。7月初按當時做的增值稅交完稅了,月初對方要求開票,其中三筆都是按無票金額開的票,另一筆當時也是按無票金額開的發(fā)票(金額21760),后來對方說發(fā)票多開了,當月拿回來作廢給對方開了一張正確票(21420),請幫我看看分錄怎么做?謝謝
蔳荷綠
于2019-08-05 15:50 發(fā)布 ??1631次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-08-05 17:00
您好,做無票收入的時候 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項,下個月開票 沖(做負數(shù)分錄) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項 然后再根據(jù)開票額 做借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項
相關問題討論

無票收入開了正數(shù)發(fā)票21760?
2019-08-05 15:28:49

您好,做無票收入的時候 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項,下個月開票 沖(做負數(shù)分錄) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項 然后再根據(jù)開票額 做借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項
2019-08-05 17:00:54

你好,計入營業(yè)外收入就可以了
2020-07-22 11:36:20

你認證么,那退回就不能做賬,原則是你這邊開紅字信息表對方那邊開紅字發(fā)票不需要退回
2019-04-29 08:56:41

您好!建議您先做暫估,以后有發(fā)票了多結(jié)轉(zhuǎn)一點。
2016-09-27 11:52:51
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