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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-08-05 17:00

您好,做無票收入的時候 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項,下個月開票 沖(做負數(shù)分錄) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項   然后再根據(jù)開票額 做借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項

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相關問題討論
無票收入開了正數(shù)發(fā)票21760?
2019-08-05 15:28:49
您好,做無票收入的時候 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項,下個月開票 沖(做負數(shù)分錄) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項 然后再根據(jù)開票額 做借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費應交增值稅 銷項
2019-08-05 17:00:54
你好,計入營業(yè)外收入就可以了
2020-07-22 11:36:20
你認證么,那退回就不能做賬,原則是你這邊開紅字信息表對方那邊開紅字發(fā)票不需要退回
2019-04-29 08:56:41
您好!建議您先做暫估,以后有發(fā)票了多結(jié)轉(zhuǎn)一點。
2016-09-27 11:52:51
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