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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-08-03 21:45

你好!
借:庫存現(xiàn)金
貸:利潤分配-未分配利潤
應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅

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你好! 借:庫存現(xiàn)金 貸:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2019-08-03 21:45:55
這個做借管理費用 負(fù)數(shù) 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出,其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù),根據(jù)發(fā)票重新做借管理費用 進項稅額 貸其他應(yīng)付款
2019-12-04 16:18:45
你好,紅沖的那個是普票的嗎
2019-12-04 16:11:18
存貨盤盈,批準(zhǔn)后是計入貸方:管理費用的。 但是由于管理費用是損益類科目,借方表示增加。 我們在實際工作中,貸方:管理費用 一般都用借方負(fù)數(shù)代替,來代表費用的減少的。
2019-05-16 10:20:47
這個需要你自己查賬,看是哪里記賬錯誤,還是有沖紅管理費用。
2020-02-26 11:11:50
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