
老師,購(gòu)買了1 00萬的消耗品,款已全部支付,做的預(yù)付賬款。然后收到貨,沒有收到專票,我做賬是不是應(yīng)該先借:周轉(zhuǎn)材料-消耗品87,貸:預(yù)付賬款87?是不是要做暫估,但暫估一般是應(yīng)付賬款暫估吧?能直接沖預(yù)付賬款嗎?收到發(fā)票:借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額,貸方:預(yù)付賬款13?對(duì)嗎?
答: 這么暫估就可以的 可以的
老師好,我公司采購(gòu)低值易耗品100元,預(yù)付款時(shí),借應(yīng)付賬款100,貸銀行存款100,然后是材料回來,借周轉(zhuǎn)材料不含稅價(jià)88.5,貸應(yīng)付賬款--暫估款88.5,發(fā)票回來紅沖,借:周轉(zhuǎn)材料不含稅價(jià)-88.5,貸應(yīng)付賬款--暫估款-88.5,然后借周轉(zhuǎn)材料88.5,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11.5,貸銀行存款。這樣的嗎?謝謝老師。
答: 老師,是不是太麻煩了呀
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,假設(shè)我這邊購(gòu)買了1 00萬的消耗品,款提前支付,做的預(yù)付賬款,然后收到貨,沒有收到專票,我做賬是不是應(yīng)該先借:周轉(zhuǎn)材料-消耗品87,貸:預(yù)付賬款87?收到發(fā)票:借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額,貸方:預(yù)付賬款13?對(duì)嗎?
答: 為什么要做暫估,已經(jīng)確定的價(jià)格,什么都有,只差發(fā)票?


唐123 追問
2019-08-01 21:02
郭老師 解答
2019-08-01 21:25