
在2019年3月增值稅申報(bào)表中申報(bào)過未開票收入,此收入款項(xiàng)是2018年11月預(yù)收的,由于每月發(fā)票數(shù)量有限,且進(jìn)項(xiàng)只進(jìn)來80%,故只申報(bào)了80%未開票收入,現(xiàn)在發(fā)票全部開完了,需要去沖銷,稅局會(huì)讓補(bǔ)剩余20%的稅款嗎
答: 如果我的驗(yàn)收單完成了對(duì)應(yīng)的80%集成呢,這樣會(huì)根據(jù)收款還是根據(jù)驗(yàn)收單呢
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 老師,到稅務(wù)局可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表附表4的數(shù)據(jù)如何在增值稅申報(bào)表主表中體現(xiàn)?
答: 要收工填主表,附表四數(shù)據(jù)不能帶到主表


hh 追問
2019-08-01 14:23
郭老師 解答
2019-08-01 14:24