繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問(wèn)
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營(yíng)業(yè)外收入,再記往來(lái)款;當(dāng)年的:直接紅沖營(yíng)業(yè)外收入改記往來(lái)。 稅務(wù)報(bào)的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來(lái)款記賬。 無(wú)文件時(shí)全部調(diào)為往來(lái),按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問(wèn)次數(shù)用完,也就是在10月的時(shí)候申報(bào)9 問(wèn)
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報(bào) 答
老師營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金需要實(shí)繳嗎?如果超過(guò)實(shí)繳的 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問(wèn)
對(duì)方拿過(guò)來(lái)的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費(fèi)借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用等 完工發(fā)給對(duì)方 借,銀行存款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個(gè)礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入土地購(gòu)買的成本 答

起初建賬,負(fù)債比資產(chǎn)多,試算不平衡怎么處理
答: 期初試算平衡表不平衡,借貸方金額不一致一般有以下幾種可能: 1、遺漏。漏記了某個(gè)科目的期初余額 2、金額輸入錯(cuò)誤。比如說(shuō)多輸入或是少輸入一個(gè)0等. 3、科目輸入錯(cuò)誤,誤將負(fù)債或是所有者權(quán)益科目輸入資產(chǎn)類別,反之亦然。 處理方法: 如果只是才剛設(shè)置初始數(shù)據(jù),并沒(méi)有記賬,那只需要在期初余額里尋找有誤的金額或是遺漏的項(xiàng)目就好。 如果已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái),進(jìn)行了賬務(wù)處理,然后才發(fā)現(xiàn)期初試算結(jié)果不平衡: 1、取消所有的記賬,取消所有的審核。 2、看此時(shí)是否還是平衡,發(fā)生額及余額(包含未記賬憑證)。 3、若是差額和上述試算平衡表顯示的差額相符,那就是初始設(shè)置時(shí)候登錄錯(cuò)誤,在期初余額里找出差錯(cuò)更正就好。 4、若是初始登錄沒(méi)有錯(cuò)誤,逐筆查看未記賬憑證是否有問(wèn)題,找出差錯(cuò)更正后重新審核,如果可以通過(guò),再做記賬審核等程序。
新建賬,期初余額42390.7負(fù)債需要填什么才能試算平衡
答: 你好,新建賬套應(yīng)該是期初數(shù)為0,后面做憑證就好,你這個(gè)金額哪里來(lái)的?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師為什么我新建賬套時(shí)試算平衡了,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡呢
答: 你好; 你們是新公司還是老公司去建賬的;? 你們期末的數(shù)據(jù)是不是本身就不平衡的; 檢查下?


郭歡歡 追問(wèn)
2019-07-31 17:56
紫藤老師 解答
2019-07-31 17:57
郭歡歡 追問(wèn)
2019-07-31 17:58
郭歡歡 追問(wèn)
2019-07-31 17:59
紫藤老師 解答
2019-07-31 17:59