
老師,我公司6月份去稅局代開(kāi)了兩張租賃發(fā)票,然后7月份在電子稅務(wù)局己經(jīng)申報(bào)了,可是專管現(xiàn)在說(shuō)申報(bào)錯(cuò)誤,我上電子稅務(wù)更正申報(bào),顯示增值稅銷售額比對(duì)不通過(guò),當(dāng)期銷售額填報(bào)異常,是不是我填錯(cuò)了?
答: 你是不是開(kāi)的普通發(fā)票呀
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)10萬(wàn)元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。老師 上面的銷售不動(dòng)產(chǎn) 包括 租賃不動(dòng)產(chǎn)嗎? (租賃公司租賃不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)申報(bào)增值稅的時(shí)候 會(huì)把租賃業(yè)務(wù)填寫在銷售不動(dòng)產(chǎn)的那一列))。
答: 你好,不包括租賃,銷售就是銷售
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月我在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅(按開(kāi)票金額申報(bào)了銷售額),次月收到代開(kāi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票1張,如果本月銷售收入小于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),我錄入銷售額為負(fù)數(shù)嗎?還是有其他操作?
答: 您好,如果本月銷售收入小于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),錄入銷售額為負(fù)數(shù),沒(méi)有其他操作。
小規(guī)模納稅人月銷售額十萬(wàn)以內(nèi)免增值稅,這個(gè)銷售額含讓稅務(wù)局代開(kāi)的專票銷售額嗎
含增值稅的銷售額/(1+增值稅稅率)=不含增值稅的銷售額不含增值稅的銷售額*增值稅稅率=應(yīng)交增值稅額這兩個(gè)公式對(duì)嗎?
地稅的增值稅銷售額(月/季)按增值稅銷售額填報(bào),請(qǐng)問(wèn)地稅的增值稅銷售額(月/季)是填含稅的銷售額嗎
設(shè)備租賃,開(kāi)設(shè)備租賃增票,分錄是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,嗎,不是做銷售的,做租賃的,也是這樣的分錄嗎


琳達(dá) 追問(wèn)
2019-07-31 18:29
苳苳老師 解答
2019-07-31 18:49
苳苳老師 解答
2019-07-31 18:49