我司是出口企業(yè),收到的外幣,銀行讓我司做貸款,就是 問
增值稅:外幣匯率變動產(chǎn)生的匯兌收益,無需繳納增值稅。因匯兌收益是貨幣性項目在不同時點匯率差異導致的損益,不屬于增值稅應稅范圍(應稅范圍為銷售貨物、服務等經(jīng)營活動)。 賬務處理:直接計入 “財務費用 —— 匯兌損益” 科目(收益時記貸方,損失時記借方),無需單獨計提增值稅。 答
老師,你好,我上個季度的利潤總額是負數(shù),未繳納企業(yè) 問
您好,先把前面負的彌補了,如果 是正數(shù)就交,風數(shù)就不用交 答
老師,您好,請問下貸款服務中的支付的利息,可以抵扣 問
您好,不可以的,這種不能抵扣的 答
您好~咨詢下,在研發(fā)費用中,咨詢費可以向高新與加計 問
可以的。 1.其他相關費用:與研發(fā)活動直接相關的其他費用,如技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產(chǎn)權的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費。此類費用總額不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。 答
獲得大學生創(chuàng)業(yè)補貼對于所得稅來說的話,需要繳納 問
是的,那個計入營業(yè)外收入,不支付給大學生就要交所得稅 答

老師,請問如果我想將進項發(fā)票用于抵扣11月的銷售稅,那我在發(fā)票勾選平臺要在幾號之前勾選認證?有沒有可以抵扣但又不出現(xiàn)在勾選平臺的進項發(fā)票?如果有的話,那些發(fā)票又應該怎么操作抵扣?在幾號前抵扣?
答: 你好,只要在申報前勾選就可以·比如你要在12月15日申報,那么只要在12月14日前勾選都可以在11月抵扣。有沒有可以抵扣但又不出現(xiàn)在勾選平臺的進項發(fā)票,比如滴滴打車的普票,只要在申報表附表二里8b欄和第10欄填寫抵扣稅額就可以抵扣
老師咨詢一下,3%的專票能不能抵扣,公司收到3%的進項稅貨物,再銷售出去時,公司能不能再開3%的銷售發(fā)票?
答: 你們公司是啥情況沒有免稅不是簡易吧,也不是小規(guī)模吧,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我單位這個月有進項稅3萬,已經(jīng)在這個月認證了,是不是必須在這個月抵扣?如果我這個月沒有開銷售發(fā)票,是不是這3萬就作廢了?
答: 您好!認證了可以留抵以后抵扣。不會作廢的。


煥然 追問
2019-07-31 15:56
赤水舒老師 解答
2019-07-31 15:58
煥然 追問
2019-07-31 16:10
赤水舒老師 解答
2019-07-31 16:15