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陸
于2019-07-31 14:54 發(fā)布 ??627次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-07-31 15:20
你好 借其他應付款 貸股本
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老師,請問下 如果帳上有其它應付款,現(xiàn)在要變股權,怎么調平的
答: 你好! 借:其他應付款 貸:實收資本(或股本)
老師,請問 如果帳上有其它應付款,現(xiàn)在要變股權,怎么調平的
答: 你好 借其他應付款 貸股本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那收付股權款是不是借銀行存款,貸其他應付款賣股權借其他應付款賣股權,貸銀行存款,借實收資本 貸實收資本
答: 您好!不是的。是借銀行存款 貸實收資本
和別人簽定了股權轉讓協(xié)議,但是現(xiàn)在沒錢付,可以掛賬嗎,借長期股權投資,貸其他應付款
討論
您好,想問一下應付股利為什么放在其它應付款那里呢
老師好,我們單位跟另一個單位合伙,占單位60%股權,然后對方把以前的應付賬款100萬承擔40%,我們承擔60%,該怎么做賬呢?
我公司股東墊付款3000多萬,想把債權轉股權可以嗎
老師,我還有個問題,比如說,我們有一筆政府轉入的專項資金,用來投資一家公司那么我們收到這筆款的時候分錄:借:銀行貸:專項應付款等我們拿這筆錢去投資公司的時候,分錄:借:長期股權投資貸:銀行那么,專項應付款不就一直掛在賬上了嗎? 這怎么做?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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