
老師,我還有個問題,比如說,我們有一筆政府轉(zhuǎn)入的專項資金,用來投資一家公司那么我們收到這筆款的時候分錄:借:銀行貸:專項應(yīng)付款等我們拿這筆錢去投資公司的時候,分錄:借:長期股權(quán)投資貸:銀行那么,專項應(yīng)付款不就一直掛在賬上了嗎? 這怎么做?
答: 你好,專項應(yīng)付款發(fā)生了相關(guān)支出才轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入核算
本公司長期股權(quán)投資了一個公司入賬了1680萬,然后實際付款的時候卻掛在了長期應(yīng)付款--法人的名字下,付了1344萬,余下336萬沒付掛在長期應(yīng)付款--法人下,貸方余額336萬說是超過一年未付款轉(zhuǎn)入了長期應(yīng)付款 這么做具體有什么問題
答: 您好,這樣做的話,合并報表的時候,導(dǎo)致抵消分錄不好做。還需要多做一筆的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
長期應(yīng)付款-專項應(yīng)付款 沖減開發(fā)成本 借 長期應(yīng)付款-專項應(yīng)付款 100萬 貸 開發(fā)成本 100萬 用銀行存款支付 長期應(yīng)付款-專項應(yīng)付款的會計分錄 怎么寫
答: 您好,用銀行存款支出的時候,借;開發(fā)成本,100萬元,貸:銀行存款,100萬元。


周薇 追問
2016-09-08 10:47
鄒老師 解答
2016-09-08 10:23
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2016-09-08 10:34
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2016-09-08 10:48