
以前年度錯賬有點多,大概是應(yīng)付應(yīng)收賬款已付已收但是未做賬,還有現(xiàn)金科目下掛的個人銀行賬應(yīng)該是無余額,但是現(xiàn)在還有貸方余額,我不知道這種怎么調(diào)才能最簡單的處理好,
答: 你好!做匯總表按類統(tǒng)一調(diào)整
以前年度只記應(yīng)付賬款和銀行存款兩個科目,今年開始重新記用應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和銀行存款,怎么和以前年度對應(yīng)?
答: 接著做就是了,如果應(yīng)付賬款明細里面有負數(shù)的就調(diào)到應(yīng)收賬款里面
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!我單位是體檢醫(yī)院,做涉及到開票后人員還未來體檢的情況,所以開票后收到款項的做賬方式都是到預(yù)收賬款中中轉(zhuǎn)一下,開票后收到回款做賬是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款有一筆業(yè)務(wù)2019年末開的發(fā)票,未回款,借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款;2020年1月對方單位要求退票重開,我是直接做沖減就可以么?借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:預(yù)收賬款(紅字);還是需要沖減以前年度損益?謝謝老師
答: 你好,同學(xué)。 你是沖以前年度損益調(diào)整,你是沖減收入。

