老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
???為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

老師,去年用銀行做的已付賬款,當(dāng)時(shí)分錄借應(yīng)付貸銀行,一直沒(méi)有發(fā)票,我現(xiàn)在想把去年這筆沖紅,再做成借其他應(yīng)收款貸銀行,可以嗎?有啥影響沒(méi)
答: 你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 。 后期也不會(huì)開(kāi)票給你們了嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款余額在借方,對(duì)方用發(fā)票來(lái)沖銷(xiāo),分錄怎么做?
答: 你好,在借方是還錢(qián)才可沖的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問(wèn)公司賬上掛著其他應(yīng)收款,應(yīng)收我的款,我用公司的錢(qián)買(mǎi)了一項(xiàng)勞務(wù),要報(bào)銷(xiāo),那報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票上是該著公司的信息還是寫(xiě)我個(gè)人的,還有請(qǐng)問(wèn)下公司這筆帳分錄怎么寫(xiě),感謝。
答: 您好 報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票上是填公司的信息 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款

