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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-07-30 17:54

最后一個分錄是月末增值稅結轉。
把需要繳納的增值稅轉到未交增值稅里面。

淺藍 追問

2019-07-30 18:02

為什么中間要轉出未交增值稅,然后又轉入未交增值稅,看不明白

陳詩晗老師 解答

2019-07-30 18:08

月末
借:應交稅費~轉出未交增值稅
貸:應交稅費~未交增值稅
月末都是這樣處理,把本月繳納繳納的增值稅轉到未交增值稅

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最后一個分錄是月末增值稅結轉。 把需要繳納的增值稅轉到未交增值稅里面。
2019-07-30 17:54:06
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 你單位做的是對的了
2017-08-23 14:52:51
您好,同學你理解的沒有錯,具體實操的問題可以去我要吐槽或者我要評價的地方去問下
2017-05-16 08:44:22
銷項與進項的相抵,一般是年末12月做的憑證
2017-06-24 14:03:54
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
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