老師在計(jì)提增值稅的時(shí)候,我看學(xué)堂實(shí)操答案給的不一樣,是不是按行業(yè)來的 ?下面的兩種記賬方法,實(shí)際操作中哪一種比較恰當(dāng) 一,借方 應(yīng)交稅水費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方 應(yīng)交稅水費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 二、借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
吳玲
于2019-04-12 14:06 發(fā)布 ??945次瀏覽
- 送心意
馮慧老師
職稱: 中級會計(jì)師
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

需要按上面那個(gè)步驟做,財(cái)會2016.22
2019-08-13 11:05:36

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25

你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43

實(shí)務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當(dāng)月只做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
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