
老師,想咨詢下:稅改16改13,現(xiàn)在只能開具13的票,對方要求退稅,如何退稅合理?
答: 您好 加入對方支付10000價稅合計16% 現(xiàn)在開具13%的發(fā)票價稅合計 =10000/(1+0.16)*(1+0.13)=9741.38 退對方稅款差額=10000-9741.38=258.62
稅改從16改成13,4月1日后,只能開具13增值稅專用發(fā)票,如果對方要求退稅,如何退?
答: 您好,和對方溝通用含稅16%的價格/1.16*1.13=含稅13%的價格開票,按13%金額收款就好。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
產(chǎn)品做退稅的,但是出口發(fā)票開具的時候他是有稅率的,那我開具出口發(fā)票是把稅率改為0來開具嗎?還是按照原來的稅率來開?因為開了以后要進行認證退稅的
答: 出口的發(fā)票帶稅率就可以了






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樂樂 追問
2019-07-30 16:41
bamboo老師 解答
2019-07-30 16:42