老師,我們公司出口一個(gè)商品是樣品,沒(méi)有正式報(bào)關(guān),有收外匯,有進(jìn)項(xiàng)票,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)要怎么操作?謝謝
Lewis Meng
于2019-07-30 13:47 發(fā)布 ??1180次瀏覽
- 送心意
趙英老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師
2019-07-30 14:01
同學(xué)你好,樣品收入沖銷(xiāo)銷(xiāo)售費(fèi)用。
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同學(xué)你好,樣品收入沖銷(xiāo)銷(xiāo)售費(fèi)用。
2019-07-30 14:01:09

進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票沖紅后,重新開(kāi)具正確的與報(bào)關(guān)單發(fā)票一致的進(jìn)項(xiàng)稅票。如果逾期了,無(wú)法退稅,只能做國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售處理,銷(xiāo)項(xiàng)稅正常繳納,不享受出口業(yè)務(wù)免抵退政策
2020-04-02 19:53:05

報(bào)關(guān)單的商品編碼和稅收分類(lèi)編碼是不相干的兩個(gè),一個(gè)是海關(guān)HS編碼,一個(gè)是稅收編碼
開(kāi)具發(fā)票以稅收編碼為準(zhǔn)
2019-06-18 10:24:03

生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)以一般貿(mào)易方式出口貨物須視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的,應(yīng)在增值稅納稅申報(bào)表“附表一”第4欄“未開(kāi)具普通發(fā)票”欄用藍(lán)字(例如出口銷(xiāo)售額為100元,按100金額為含稅銷(xiāo)售額折算成不含稅額填報(bào)),同時(shí)在主表第7欄用紅字沖減已申報(bào)的“免抵退辦法出口銷(xiāo)售額”為100元,賬務(wù)上,將其所發(fā)生的差額的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整。并在免抵退稅中沖減相應(yīng)的免抵退稅出口額(原未做單證齊全申報(bào)的沖減單證不齊出口額,原已作單證齊全申報(bào)的沖減單證齊全出口額)。
2018-12-24 09:49:55

您好,這樣風(fēng)險(xiǎn)很大,稅務(wù)局可能不予退稅。估計(jì)上家也是為了避稅才這樣操作的
建議整車(chē)出口才行。
2019-11-26 14:04:18
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