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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-12-31 08:19

你好,出口退的增值稅=賣一部分東西對應(yīng)的采購價(jià)款*出口退稅率

太陽花~上課 追問

2019-12-31 11:26

老師內(nèi)銷的增值稅就是一起算的,出口的必須一對一嗎

鄒老師 解答

2019-12-31 11:35

你好,貿(mào)易型出口企業(yè),出口退稅=賣一部分東西對應(yīng)的采購價(jià)款*出口退稅率

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你好,出口退的增值稅=賣一部分東西對應(yīng)的采購價(jià)款*出口退稅率
2019-12-31 08:19:38
轉(zhuǎn)出的話應(yīng)該是一一對應(yīng)的
2019-09-06 07:44:31
你好,是不含稅的價(jià)格,實(shí)質(zhì)退的就是進(jìn)項(xiàng)稅
2019-10-22 22:38:38
1. 對于可以全額退稅的情況 ? 如果外貿(mào)企業(yè)的采購出口商品進(jìn)項(xiàng)稅可以全額退稅,在賬務(wù)處理上,這部分用于退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額是不計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的。因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)將符合退稅條件的進(jìn)項(xiàng)稅額通過“應(yīng)收出口退稅款”科目核算,等待稅務(wù)機(jī)關(guān)退稅。 ? 例如,企業(yè)購進(jìn)一批出口商品,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為10000元,該商品出口后可全額退稅。會(huì)計(jì)分錄為: ? 購進(jìn)商品時(shí): ? 借:庫存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10000 貸:銀行存款等 ? 確認(rèn)出口退稅時(shí): ? 借:應(yīng)收出口退稅款10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅)10000 2. 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分 ? 當(dāng)存在一些不能退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,如購進(jìn)的部分用于免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目等情況,需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這部分轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是要計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的。 ? 例如,企業(yè)購進(jìn)的商品部分用于出口(可退稅部分),部分用于內(nèi)銷(不可退稅部分),需要將不能退稅的部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。假設(shè)購進(jìn)商品進(jìn)項(xiàng)稅額10000元,其中2000元不能退稅,進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄為: ? 借:主營業(yè)務(wù)成本2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)2000
2025-01-14 15:29:52
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣 視同內(nèi)銷就可以
2024-02-23 11:27:30
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