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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-07-29 11:25

您好,應交增值稅科目銷項和進項的差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這個應交增值稅科目顯示是平的,年末可以把應交增值稅 進銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅做平

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你好!可以的。你可以直接用申報來做附件
2024-07-09 08:12:08
借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:進項稅額300 借:應交稅費-未交增值稅300 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08
結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
2022-02-21 12:05:12
你好! 對的,可以的
2019-11-07 12:08:05
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