
要是支付以前年度的工程款,掛了其他應(yīng)付款,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么處理
答: 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存 預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制
以前年度的其他應(yīng)付款掛賬掛多了怎么處理
答: 你好,可以按原分錄紅字沖回,如果涉及損益類科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目代替。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度其他應(yīng)付款登記錯(cuò)誤,可以用負(fù)數(shù)紅字調(diào)賬嗎
答: 以前年度其他應(yīng)付款登記錯(cuò)誤,可以用負(fù)數(shù)紅字調(diào)賬嗎 可以









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