
老師,請問營業(yè)外收入計(jì)未達(dá)到30萬的免交減免增值稅收入,要在匯算清繳調(diào)整嗎?
答: 你好,不需要在匯算清繳調(diào)整
免征的增值稅進(jìn)入營業(yè)外收入后,匯算清繳需要調(diào)增嗎
答: 你好,免征的增值稅給企業(yè)的,是需要計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021年第4季度的免征增值稅稅額沒有做營業(yè)外收入,做的應(yīng)交未交增值稅,在2022年做營業(yè)外收入可以嗎?2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個(gè)免征增值稅額需要調(diào)增不呢,如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里?
答: 您好同學(xué),最好啊,您做到那個(gè)利潤分配未分配利潤里面,把它歸到2021年這樣正規(guī)一些,然后呢,你打開那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表以后啊,在那個(gè)第四十五行,你增加應(yīng)納稅所得額就可以。


Emaly 追問
2019-07-26 13:22
Emaly 追問
2019-07-26 13:23
Emaly 追問
2019-07-26 13:24
meizi老師 解答
2019-07-26 13:26
Emaly 追問
2019-07-26 13:31
meizi老師 解答
2019-07-26 13:33