
2021年第4季度的免征增值稅稅額沒有做營業(yè)外收入,做的應(yīng)交未交增值稅,在2022年做營業(yè)外收入可以嗎?2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個免征增值稅額需要調(diào)增不呢,如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里?
答: 您好同學(xué),最好啊,您做到那個利潤分配未分配利潤里面,把它歸到2021年這樣正規(guī)一些,然后呢,你打開那個納稅調(diào)整項目表以后啊,在那個第四十五行,你增加應(yīng)納稅所得額就可以。
請問老師按定率征收,B類所得稅匯算清繳,減免的增值稅記入營業(yè)外收入,匯,算清繳需不需要并入營業(yè)收入交所得稅
答: 你好,需要的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅,免得增值稅計入了營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳填寫營業(yè)外收入哪一項
答: 你好,小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅,免得增值稅計入了營業(yè)外收入,填寫營業(yè)外收入的其他欄次

