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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-02-05 09:55

一般次月沖回,然后根據(jù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理,所以暫估應(yīng)付賬款不需要設(shè)置3級明細(xì)科目

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您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
你好,把暫估的憑證紅字沖回,再根據(jù)開來的發(fā)票做一份憑證就好。借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-05-14 15:58:09
一般次月沖回,然后根據(jù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理,所以暫估應(yīng)付賬款不需要設(shè)置3級明細(xì)科目
2016-02-05 09:55:54
您好,最好還是沖銷了重新做
2021-10-06 23:26:18
你好 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:原材料 貸:原材料-暫估
2019-05-19 15:47:58
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