
付款給供應商,收不到供應商發(fā)票,請問該如何賬務處理,謝謝
答: 你好 借:預付賬款 貸:銀行存款 以后都收不到發(fā)票嗎
老師,有些付了款給供應商的,一直拿不到發(fā)票,請問這個需怎樣賬務處理,謝謝
答: 你好,對方給你提供貨物了的話,借庫存商品貸銀行存款正常做正常結轉成本,匯算清繳的時候不允許抵扣所得稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在收到供應商發(fā)票做賬務處理,原件發(fā)票,還需要附合同嗎?
答: 你好,借;原材料等科目,應交稅費(進項稅額),貸;應付賬款等科目 不需要附上合同,合同留存?zhèn)洳榫褪橇?
采購暫估入庫的產(chǎn)品,在未拿到供應商的發(fā)票時發(fā)生銷售了,該怎么做賬呢?分錄怎么體現(xiàn)。供應商發(fā)票開給我們了,需要做什么賬務處理
供應商發(fā)票比付款金額達 然后多的作為贈送的金額 多的不用做賬務處理嗎?或是需要怎么做發(fā)票金額163023.6 實付金額1630050.55
請問兼職企業(yè)前任會計18年4月做賬付款給供應商,供應商發(fā)票也已開出,但并沒有收到,因為已超認證期,并且當時做賬的時候入庫的原材料也沒進行賬務處理,這種情況,應該怎么辦?求指教
6630686 追問
2019-07-26 13:12
月月老師 解答
2019-07-26 14:38
6630686 追問
2019-07-26 14:39
月月老師 解答
2019-07-26 14:40