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燕子飛飛飛
于2019-07-25 13:12 發(fā)布 ??1242次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-07-25 13:14
不能的,金稅盤抵扣增值稅的
燕子飛飛飛 追問
2019-07-25 13:16
那我的印花稅就得直接繳納了
郭老師 解答
2019-07-25 13:29
是的直接交了,
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師,那個權利證件照的印花稅可以用稅控盤的那個減免稅款來抵嗎?
答: 那我的印花稅就得直接繳納了
老師,減免稅款期初借方有余額280(稅控盤),這個已經(jīng)在21年度抵扣過了,現(xiàn)在該怎么處理
答: 你好,你把你原分錄寫一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,稅控盤的減免稅款280元填進附表四怎么沒變化
答: 需要在第四列填寫數(shù)據(jù),280元,最后一列的數(shù)據(jù)變?yōu)?
稅控盤不可以直接做成 為什么都是有個(減免稅款)
討論
當月計提的印花稅,需要做一筆減免稅款的分錄么
老師,稅控盤減免稅款申報時填哪一列???
17年11月購買稅控盤的480元 還在減免稅款借方 沒有抵扣 是啥意思呢?
老師好,稅控盤年費作為減免稅款,月末借方余額怎么處理?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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燕子飛飛飛 追問
2019-07-25 13:16
郭老師 解答
2019-07-25 13:29