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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-25 10:09

(1)支付防偽稅控技術(shù)服務(wù)費時,

借:管理費用

貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)

(2)抵減應(yīng)交增值稅時,

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減增值稅)

貸:管理費用

阿禛阿禛 追問

2019-07-25 17:23

老師老板在網(wǎng)上購貨后用個人賬戶轉(zhuǎn)給對方個人,收到專票后可以入賬嗎?有什么問題嗎

紫藤老師 解答

2019-07-25 17:41

收到專票后可以入賬

阿禛阿禛 追問

2019-07-25 17:48

老師我記得以前有個老師說過必須要公對公轉(zhuǎn)賬,所以這個專票一直沒敢認證,因為對這方面不太了解,那老師什么樣的專票不能入賬呢

紫藤老師 解答

2019-07-25 19:09

專票都可以入賬,但是有些專票不可以抵扣

阿禛阿禛 追問

2019-07-26 08:25

老師什么專票不可以抵扣

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(1)支付防偽稅控技術(shù)服務(wù)費時, 借:管理費用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) (2)抵減應(yīng)交增值稅時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減增值稅) 貸:管理費用
2019-07-25 10:09:25
你好,可以是計入管理費用貸方正數(shù),也可以是計入借方負數(shù),兩種方式都是可以的
2019-10-19 16:29:07
貸管理費用也是可以的,一般借方紅沖
2019-01-07 19:38:29
借:應(yīng)交稅費-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
2017-02-22 09:40:50
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費用 800     貸:銀行存款/現(xiàn)金 800 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 800 貸:管理費用 800
2017-07-26 23:12:48
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