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送心意

蝴蝶老師

職稱中級會計師

2019-05-19 17:16

你好,是的呢,分錄正確

阿禛阿禛 追問

2019-05-19 17:17

如果下月抵扣時該怎樣做分錄呢

蝴蝶老師 解答

2019-05-19 20:11

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額貸管理費(fèi)用

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你好,是的呢,分錄正確
2019-05-19 17:16:22
(1)支付防偽稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) (2)抵減應(yīng)交增值稅時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減增值稅) 貸:管理費(fèi)用
2019-07-25 10:09:25
對的,可以抵扣 你做的分錄很對!
2018-11-27 18:50:55
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)附表填寫減免
2018-08-30 14:48:53
您好,您當(dāng)時做的分錄已經(jīng)包含了抵扣的意思在里面了,不需要另外再做分錄了
2019-01-15 17:01:45
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