您好,我想問一個,2018年度我單位支付的扶貧分紅我做到費用里的,匯算清繳時沒調(diào)增過來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)過來,怎么賬務(wù)處理呢?調(diào)過來也是虧損不用交稅
cool
于2019-07-24 15:32 發(fā)布 ??888次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-07-24 15:37
你好 不用做賬務(wù)處理 下年記得調(diào)過來
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借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款
2019-07-10 15:40:34

你好 不用做賬務(wù)處理 下年記得調(diào)過來
2019-07-24 15:37:41

你的這個扶貧支出符合稅前扣除的要求嗎
2019-07-24 11:47:13

你好
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2019-04-10 15:59:07

企業(yè)匯算清繳補交所得稅,是指企業(yè)在納稅期限屆滿后,由于匯繳及計稅錯誤,造成實際應(yīng)納稅款大于實際匯繳稅款時,或由于未按規(guī)定納稅而應(yīng)補交欠繳稅款等原因造成應(yīng)納稅款超出實際匯繳稅款,需補繳稅款的情況。其賬務(wù)處理則是先將補交的稅款計入未交稅金減免款項,隨后反計入已交稅金,最后進行貸方結(jié)轉(zhuǎn),將未交稅金減免款減到0即可。
拓展知識:另一種賬務(wù)處理方式是將補繳的稅款計入增值稅應(yīng)稅項貸方,最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)繳清空,以及對應(yīng)入帳到企業(yè)應(yīng)交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
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2019-07-24 16:41
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