建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

2月員工去采購固定資產(chǎn),但是3月才交回固定資產(chǎn)的發(fā)票,發(fā)票日期是2月26日。我2月未做帳,三月收到發(fā)票,入賬:借:固定資產(chǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:現(xiàn)金那我這個(gè)固定資產(chǎn)是應(yīng)該在這個(gè)月計(jì)提折舊 還是下個(gè)月。如果從發(fā)票日期2.26看,我應(yīng)該在3月計(jì)提折舊;如果從賬面看,我應(yīng)該在4月計(jì)提折舊。這里有點(diǎn)疑惑,請大家指導(dǎo)一下。謝謝。
答: 這個(gè)時(shí)間影響不大,你可以4月進(jìn)行折舊
出售固定資產(chǎn)賣價(jià)40萬,固定資產(chǎn)原價(jià)200,計(jì)提折舊140,減值10,出售時(shí)補(bǔ)提了2萬,問:固定資產(chǎn)清理48?折舊142?減值10,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)6,4?
答: 你好,借銀行存款40,貸固定資產(chǎn)清理40/1+16%,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅40*16%/1+16%=5.52,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司用于研發(fā)的固定資產(chǎn),當(dāng)月全部進(jìn)入費(fèi)用,分錄這樣做可以不?借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:固定資產(chǎn) ,或者 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:累計(jì)折舊?那個(gè)比較合理?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:累計(jì)折舊








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紅豆 追問
2019-07-23 11:43
辜老師 解答
2019-07-23 11:52