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QQ老師

職稱中級會計師

2019-07-22 17:02

你好,一般情況下是反結(jié)賬,反審核,到18年去修改相應(yīng)的憑證數(shù)據(jù)。你們是賬做錯了還是報表填錯了。

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你好,根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤的期末余額做這個分錄 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2018-01-04 22:12:01
你好,一般情況下是反結(jié)賬,反審核,到18年去修改相應(yīng)的憑證數(shù)據(jù)。你們是賬做錯了還是報表填錯了。
2019-07-22 17:02:17
未分配利潤就一個科目哪有年初未分配利潤編碼
2019-11-15 13:44:26
你好,你單位的資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個關(guān)系嗎 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計
2022-04-11 12:02:03
是的,本年利潤科目無余額的
2020-02-18 08:03:29
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