假設(shè)期初留抵稅額為6萬元,本月一般計(jì)稅項(xiàng)目應(yīng)納稅-2萬元,簡易計(jì)稅應(yīng)紅納稅為3萬元,那本月需要交增值稅嗎?
留胡子的棒球
于2019-07-19 13:37 發(fā)布 ??1198次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計(jì)師
相關(guān)問題討論

需要繳納增值稅。祝您工作愉快!
2019-07-19 13:37:39

問題①:關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減的政策,如果貴司計(jì)劃在2023年12月變更為制造業(yè),那么可以享受該政策。對于按12月核算還是按1-12月核算的問題,具體的核算方式可能根據(jù)具體的政策規(guī)定和稅務(wù)要求而有所不同。建議貴司咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門,以獲取更準(zhǔn)確的信息和指導(dǎo)。
問題②:關(guān)于設(shè)備銷售收入的問題,如果貴司設(shè)備屬于委托加工,且沒有提供原材料,而是對方提供設(shè)備并開具發(fā)票,那么該設(shè)備銷售收入可能不屬于貴司的制造業(yè)收入。具體的稅務(wù)處理可能需要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)模式和稅務(wù)政策而有所不同,建議貴司咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門以獲取更準(zhǔn)確的信息和指導(dǎo)。
問題③:關(guān)于應(yīng)納稅額小于0且前期有大量留抵稅額的問題,根據(jù)一般稅務(wù)規(guī)定,如果應(yīng)納稅額小于0,那么可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。但是具體的操作可能需要根據(jù)具體的稅務(wù)政策和貴司實(shí)際情況而有所不同
2023-12-04 17:14:53

這個只聽說可以抵扣增值稅,沒有聽說還可以抵減別的稅種
2020-04-09 20:00:16

收到,老師先看下截圖內(nèi)容再回復(fù)。
2022-04-12 18:14:31

沒看見你的題目,請上題
2021-11-28 21:40:50
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