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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-19 10:43

你好,個人建議還是先計提,然后再做支付分錄

圓圓 追問

2019-07-19 10:44

我是當月交款?為什么計提比較合適呢?

鄒老師 解答

2019-07-19 10:45

你好,社保通過應付職工薪酬科目核算,應當先計提,然后再做支付分錄

圓圓 追問

2019-07-19 10:47

這樣的話優(yōu)勢在哪里呢?想了解哈老師。

鄒老師 解答

2019-07-19 10:48

你好,能體現(xiàn)一個完整的過程(計提,支付,扣繳個人社保)

圓圓 追問

2019-07-19 10:52

計提的是企業(yè)部分還是企業(yè)和個人一起的?

鄒老師 解答

2019-07-19 10:54

你好,計提的社保 是單位部分
個人部分的社保,在計提的工資分錄里面體現(xiàn)

圓圓 追問

2019-07-19 11:13

謝謝您,回過頭我再想問問,要是我不計提,那我最開始寫的會計分錄對嗎?看到其他老師告訴我是:借:管理費用/銷售費用---社保 應付職工薪酬---社保 貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-07-19 11:15

你好,你寫的分錄是對的,只是個人建議還是按計提,支付,扣繳這個過程來走,這樣思路就會很清晰
如果不計提,你扣繳個人部分借方對應什么科目呢?

圓圓 追問

2019-07-19 11:17

對應 其他應收款

鄒老師 解答

2019-07-19 11:23

你好,貸方是其他應收款,我是問你從個人工資扣除個人負擔部分如何做分錄

圓圓 追問

2019-07-19 11:30

個人負擔的是貸:其他應收款    社保是借:其他應收款。

鄒老師 解答

2019-07-19 11:31

你好,那你借方的其他應收款——社保明細怎么結(jié)平呢?

圓圓 追問

2019-07-19 12:01

工資中的貸:其他應收款 和 社保中的借:其他應收款平,這樣理解對嗎?

鄒老師 解答

2019-07-19 12:02

你好,一般是沒有這樣的分錄的(借方,貸方都是其他應收款)

圓圓 追問

2019-07-19 12:05

你這樣一說其實我并沒有理解,如果計提了你說的其他應收款是如何平的呢?這塊的知識點我可能沒有掌握

鄒老師 解答

2019-07-19 13:08

你好,如果計提是這樣做分錄
繳納的時候,借;應付職工薪酬——社保,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
從個人工資扣除個人負擔部分,借;應付職工薪酬,貸;其他應收款(個人部分)

圓圓 追問

2019-07-19 14:23

那你說的“借方的其他應收款——社保明細怎么結(jié)平呢?”結(jié)平的是哪個會計分錄呢?

鄒老師 解答

2019-07-19 14:32

你好,我所說的分錄是應付職工薪酬——社保借方,其他應收款借方,沒有  其他應收款——社保這個明細啊

圓圓 追問

2019-07-19 14:56

這是您之前問的

鄒老師 解答

2019-07-19 15:05

你好,這個是你第一個提問:直接上交社保不計提的會計分錄是:借:管理費用/銷售費用---社保 其他應收款---社保 貸:銀行存款嗎?
我是問你如果不計提社保,這個借方其他應收款---社保 怎么沖平,我的意思是如果不計提,就無法沖平這個其他應收款掛賬的

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相關(guān)問題討論
你好,個人建議還是先計提,然后再做支付分錄
2019-07-19 10:43:28
借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應收款--社保等 應交稅費--應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-02-28 10:43:53
你好,貸方怎么不是通過其他應付款核算,而是通過了其他應收款?
2019-08-13 13:22:59
你好 這個錢之后也不扣員工的了嗎
2018-12-06 14:47:26
你好,這個是借支款項,而不是費用報銷,所以分錄是 借;其他應收款,貸;庫存現(xiàn)金
2019-06-17 16:02:46
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