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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-08-25 21:02

借:管理費用 600,其他應(yīng)收款 300.貸:現(xiàn)金 900

云子 追問

2017-08-25 21:04

為什么答案是這樣的?請老師指教,謝謝

袁老師 解答

2017-08-25 21:06

如果盤點時:借:待處理財產(chǎn)損益900貸:現(xiàn)金900,你的做法是正確的,如果沒有做這筆,用: 借:管理費用 600,其他應(yīng)收款 300.貸:現(xiàn)金 900

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你好,貸方怎么不是通過其他應(yīng)付款核算,而是通過了其他應(yīng)收款?
2019-08-13 13:22:59
你好 這個錢之后也不扣員工的了嗎
2018-12-06 14:47:26
同學(xué),你好 借:管理費用 其他應(yīng)收款 貸:庫存商品
2023-10-11 11:46:45
你好,這個是針對什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)呢? 是 庫存現(xiàn)金盤虧了嗎?
2022-06-14 20:38:56
你好,您的分錄處理正確
2019-01-21 10:27:29
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