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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-13 13:22

你好,貸方怎么不是通過其他應(yīng)付款核算,而是通過了其他應(yīng)收款?

酒窩 追問

2019-08-13 13:27

嗯,通過其他應(yīng)付款,后期要怎么沖回呢

鄒老師 解答

2019-08-13 13:38

你好,把這個款項償還給法人代表,就可以沖回了

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你好,這個是借支款項,而不是費用報銷,所以分錄是 借;其他應(yīng)收款,貸;庫存現(xiàn)金
2019-06-17 16:02:46
借:管理費用 600,其他應(yīng)收款 300.貸:現(xiàn)金 900
2017-08-25 21:02:57
你好,貸方怎么不是通過其他應(yīng)付款核算,而是通過了其他應(yīng)收款?
2019-08-13 13:22:59
你好 這個錢之后也不扣員工的了嗎
2018-12-06 14:47:26
同學(xué),你好 借:管理費用 其他應(yīng)收款 貸:庫存商品
2023-10-11 11:46:45
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