老師,公司報(bào)銷是OA,打出來的流程是不能用修正帶涂抹的吧,都已經(jīng)裝訂憑證了
???
于2019-07-18 16:04 發(fā)布 ??776次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

你好
粘貼費(fèi)用報(bào)銷單,相關(guān)人員審批,出納付款
借:管理費(fèi)用等科目,貸:庫存現(xiàn)金等科目
2021-10-21 10:13:48

同學(xué),你好
直接去高鐵站,帶上身份證補(bǔ)打印就行
2023-09-04 20:51:15

是的,不能修改涂抹的哦
2019-07-18 16:05:44

1、提供合法的票據(jù)。索取住宿票據(jù)時(shí),應(yīng)要求對(duì)方將票據(jù)內(nèi)容填寫完整,填寫內(nèi)容包括:單位名稱(姓名)、日期、住宿天數(shù)、單價(jià)、金額、填票人。
2、填報(bào)“工作人員出差‘五定’審批單”。內(nèi)容包括:姓名、前往地點(diǎn)及乘坐交通工具、出差任務(wù)、出差時(shí)間、領(lǐng)導(dǎo)簽批。
3、參加會(huì)議的,要求加附領(lǐng)導(dǎo)簽批的會(huì)議通知單。
4、填寫差旅報(bào)銷單。填寫內(nèi)容包括:姓名、出差日期、出差天數(shù)、出差事由、起止地點(diǎn)、起止日期、車船費(fèi)、住宿費(fèi)及其他即可。
5、提交統(tǒng)計(jì)部門審核,審核無誤,再提交財(cái)務(wù)復(fù)核核,經(jīng)辦人再將審核無誤的“差旅報(bào)銷單”報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。
6、公司出差人員補(bǔ)助實(shí)行包干制的,必須提供住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票,否則計(jì)入個(gè)人工資薪金所得。
7、所附單據(jù)要求有經(jīng)辦人、核算部門、財(cái)務(wù)部門審核簽字、負(fù)責(zé)人簽字。
8、提交財(cái)務(wù)報(bào)賬。
報(bào)銷差旅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄
1、如果沒有向公司借錢
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸:現(xiàn)金
2、借出時(shí)
借:其他應(yīng)收款--**人
貸:現(xiàn)金
3、報(bào)銷時(shí)
全部花完
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸:其他應(yīng)收款-**人
有剩余現(xiàn)金
借:現(xiàn)金
管理費(fèi)用 -差旅費(fèi)
貸:其他應(yīng)收款 -**人
4、補(bǔ)款時(shí)
借:管理費(fèi)用 -差旅費(fèi)
貸:現(xiàn)金
其他應(yīng)收款 -*...
2017-08-28 10:16:27

你好,報(bào)銷流程看你單位制度,每個(gè)單位不一樣
需要發(fā)票或者行程單
2018-12-12 16:01:25
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