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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-18 14:09

你好,100是對方給予你單位貨款的減免?

木????木 追問

2019-07-18 14:11

是其他單位的,錯算到我們單位了,對賬發(fā)現(xiàn)的,發(fā)票已經(jīng)開給我們了

鄒老師 解答

2019-07-18 14:15

你好,那應(yīng)當(dāng)把發(fā)票退回對方按1900開具才是的

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你好,100是對方給予你單位貨款的減免?
2019-07-18 14:09:20
你好,你開票要用含稅價開票,就不會出現(xiàn)這樣問題,幾分差可以計入財務(wù)費用
2019-12-26 11:34:58
你好 那你多開的話 對方少付款的你做借方財務(wù)費用 銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這樣來
2019-12-04 15:22:39
你好!外帳上面你收了多少發(fā)票就按發(fā)票做 內(nèi)帳按實際收到的貨物做。多付的錢計入其他應(yīng)收款 另外這樣的是違法的。
2017-08-29 08:37:32
你好,客戶應(yīng)當(dāng)是收款才是啊,供應(yīng)商才是付款啊,是不是描述錯誤了
2019-05-28 16:46:42
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