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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-18 10:01

老師:這個是因為3月的時候,開錯稅率,本來是3%  的開成了10%  然后4月份按票申報了,稅也多交了8813.6元,到了4月的時候,沖紅了10%   重新開了3% 因為總金額是不變,所以收入變多了8813.6元,稅少了8813.6元。  7月申報的時候,就自動計稅要多交8813.6元*0.03=264.4的稅;跟我做賬的時候就有264.4差額了。附加稅也多交了。以后是不能抵扣的,也沒有稅可以退哦

追問

2019-07-18 10:31

是的,但稅率不同,沖紅的數(shù)是這樣的:10%的票總金額142654.37   收入129685.79   稅12968.58  
3%的票是這樣的:  總金額 142654.37   收入 138499.39元,稅4154.98元,
138499.39-129685.79 =8813.6(多了 )      稅的話,4154.98-12968.58=8813.6元(多交的)
4-6月貨物銷售有160萬,稅5萬多, 服務(wù)銷售有22萬 加上這個8813.6  去申報收入,稅有7千多,總稅費57000-8813.6元 后      就會自動比稅控盤多出了264.4元稅。

追問

2019-07-18 10:39

不懂的,兩張票總金額不變 收入與稅的相差有8813.6元 4月份按票做主營收入有81386.41元 ;但稅控盤和按票做的銷項是 -6636.41元 ( 實際上如果按收入計3%的稅費 銷項應(yīng)該要有:81386.41*0.03=2441.59元) 
反正 7月申報的時候,發(fā)現(xiàn)要比賬上要多交264.4元的增值稅?

追問

2019-07-18 11:35

3月份的申報,是按票申報的,總金額142654.37 收入129685.79 稅12968.58      因為是做外經(jīng)的,當(dāng)月要預(yù)交,但當(dāng)時預(yù)交 的時候是按合同交,沒有拿票去,直接就交了,3、%的稅 稅4154.98元   所以4申報的時候,要交8813.6元稅。   這個金額在7月申報的時候,直接減了(稅局同意了)
但4月沖的時候,  這筆稅轉(zhuǎn)回收入。 所以申報就要交稅。稅控盤里是收入是有多了8813.6  但銷項就成了負(fù)12968.58-4154.98=-8813.6 負(fù)數(shù)。 這個比對不上

追問

2019-07-18 14:25

哦,我這邊已經(jīng)申報了,那只能把這些多交的稅留在賬上先,到時看如果退稅再低扣了

追問

2019-07-18 12:23

是啊。3月申報的。

追問

2019-07-18 12:24

可是4月沖了就出問題

追問

2019-07-18 12:38

開10的負(fù)數(shù)。 重開藍(lán)字3@%

追問

2019-07-18 12:51

沖的是負(fù)10%。 藍(lán)字3%。 票總金額不變。  收入跟稅發(fā)生變化。收入相減是正的。 稅相減是負(fù)。 但申報的一填入收入是正的。自動計稅。明嘛

追問

2019-07-18 13:36

問題現(xiàn)在的申報表是不可以改的。 是自動的喔

追問

2019-07-18 14:07

哦。銷售額是按票填的。就是自動計稅時跟稅控盤的不一樣

郭老師 解答

2019-07-18 09:43

不用的,你紅沖在退稅或者抵扣就可以

郭老師 解答

2019-07-18 10:16

紅沖你按照紅沖的發(fā)票確認(rèn)負(fù)數(shù)收入
正數(shù)收入加負(fù)數(shù)收入合計報稅,交稅,是不是就是抵扣了

郭老師 解答

2019-07-18 10:36

你開了多少下月還是多少,上月怎么做的,怎么申報的你這月還是怎么做就是填寫個負(fù)數(shù)而已

郭老師 解答

2019-07-18 10:45

你開成了10是不是在3里面申報,稅額和發(fā)票的一致,銷售額不一致?

郭老師 解答

2019-07-18 11:44

不是的,你開成了10是不是在3里面申報
這個是不是

郭老師 解答

2019-07-18 12:31

四月份你也是開3的負(fù)數(shù)
然后也是在9%里面申報是吧

郭老師 解答

2019-07-18 12:45

是的,也是在3%里面申報的吧
也是跟3月份正數(shù)一樣吧
只不過是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-07-18 13:02

申報錯了,不讓它自動計稅,稅額你要修改和你開票系統(tǒng)的一樣不管哪個稅率
還有你開了銷售額10,稅額1,申報的在3,銷售額3,稅額1,紅沖也是-3,-1
你這樣才不會出現(xiàn)差異,比對也沒問題

郭老師 解答

2019-07-18 13:51

可以修改,你可以去稅務(wù)局修改的

郭老師 解答

2019-07-18 13:51

你銷售額肯定不是按我說的自己選的,你根據(jù)你的發(fā)票金額報的

郭老師 解答

2019-07-18 14:08

那你會比對異常的
你即使這么申報的,下月紅沖還是按這個方法紅沖也不會出現(xiàn)差額的,多交的這個月紅沖抵扣這個月的

郭老師 解答

2019-07-18 14:34

沖你的正數(shù)銷項可以

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老師:這個是因為3月的時候,開錯稅率,本來是3% 的開成了10% 然后4月份按票申報了,稅也多交了8813.6元,到了4月的時候,沖紅了10% 重新開了3% 因為總金額是不變,所以收入變多了8813.6元,稅少了8813.6元。 7月申報的時候,就自動計稅要多交8813.6元*0.03=264.4的稅;跟我做賬的時候就有264.4差額了。附加稅也多交了。以后是不能抵扣的,也沒有稅可以退哦
2019-07-18 10:01:09
月末借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 管理費用 本年利潤 營業(yè)稅金及附加 這樣嗎
2017-03-17 16:32:05
你好,是第一個分錄是正確的。
2018-01-04 16:48:41
你好 還有一步 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-01-10 15:21:47
印花稅也計入營業(yè)稅金及附加嗎?
2017-04-18 16:54:04
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