老師:您好,請問一下,因為開錯票,導(dǎo)致有差額 多交的增值稅和附加費,是不是付款的時候, 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸 銀行, 然后 轉(zhuǎn)出多交稅費時 借營業(yè)外支出, 貸應(yīng)稅費-未交增值稅 和附加稅呢。
磨
于2019-07-18 09:21 發(fā)布 ??1684次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-07-18 10:01
老師:這個是因為3月的時候,開錯稅率,本來是3% 的開成了10% 然后4月份按票申報了,稅也多交了8813.6元,到了4月的時候,沖紅了10% 重新開了3% 因為總金額是不變,所以收入變多了8813.6元,稅少了8813.6元。 7月申報的時候,就自動計稅要多交8813.6元*0.03=264.4的稅;跟我做賬的時候就有264.4差額了。附加稅也多交了。以后是不能抵扣的,也沒有稅可以退哦
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老師:這個是因為3月的時候,開錯稅率,本來是3% 的開成了10% 然后4月份按票申報了,稅也多交了8813.6元,到了4月的時候,沖紅了10% 重新開了3% 因為總金額是不變,所以收入變多了8813.6元,稅少了8813.6元。 7月申報的時候,就自動計稅要多交8813.6元*0.03=264.4的稅;跟我做賬的時候就有264.4差額了。附加稅也多交了。以后是不能抵扣的,也沒有稅可以退哦
2019-07-18 10:01:09

月末借 主營業(yè)務(wù)收入
貸 管理費用
本年利潤
營業(yè)稅金及附加
這樣嗎
2017-03-17 16:32:05

你好,是第一個分錄是正確的。
2018-01-04 16:48:41

你好 還有一步 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-01-10 15:21:47

印花稅也計入營業(yè)稅金及附加嗎?
2017-04-18 16:54:04
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