我公司銷售小麥貨款282924.6元,已開專票,但是與對(duì) 問
你好了,這個(gè)酒對(duì)方有沒有給你開票? 答
老師好!請(qǐng)問個(gè)體戶是怎么繳納稅費(fèi)的啊?平時(shí)的款項(xiàng) 問
你好,這個(gè)也是一樣交增值稅及附加,然后個(gè)稅 可以進(jìn)入經(jīng)營(yíng)者的卡里面。 答
受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報(bào) 問
哪些主體可以適用“承諾免報(bào)”? 答:根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,同時(shí)滿足以下條件的備案主體,可以在承諾后免于備案受益所有人信息: 1.注冊(cè)資本不超過1000萬元的公司、合伙企業(yè); 2.股東或合伙人全部為自然人; 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對(duì)其實(shí)際控制或從其獲取受益; 4.不存在通過股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對(duì)其實(shí)施控制或從其獲取受益的情形。 答
老師,我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票,農(nóng)商行不給貼現(xiàn), 問
同學(xué)你好, 自己不能給自己背書的, 答
小規(guī)模申報(bào)是按3%來免的,那做賬怎么和申報(bào)一致 問
小規(guī)模收入,后邊的增值稅都是按1% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款 答

收到一張以公司名義代開的發(fā)票4800元,但是出納跟供貨商溝通后把錢轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理? 是把發(fā)票作廢還是讓個(gè)人把款退回來?
答: 您好 可以讓發(fā)票開具單位寫委托收款協(xié)議 單位委托個(gè)人收款
供貨商給開專票,我沒有收到,估計(jì)發(fā)票丟了,現(xiàn)在我要做賬,該怎么辦,使他們作廢重新開給我 ,還是怎么操作
答: 您好!需要他們作廢重新開具。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供貨商是個(gè)體,我們買的東西1300,然后他代開發(fā)票給我們,開票合計(jì)數(shù)是1300,收個(gè)體戶稅收了60,他讓我們給他1360元,然后記賬用1300還是1360
答: 你好,我們記賬應(yīng)該是1360





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1029712205 追問
2019-07-17 09:40
bamboo老師 解答
2019-07-17 09:41