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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-16 09:45

你好,紅字發(fā)票這樣做分錄
借;主營業(yè)務收入   , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業(yè)務成本

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2019-07-16 09:45:45
沖減收入及銷項稅
2019-07-14 10:09:15
你好 借應收賬款 負數(shù) 以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費 負數(shù) 借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2019-03-29 14:53:06
你好 借:應收賬款(紅字) 以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交增值稅(紅字) 借:利潤分配-未分配利潤 貸: 以前年度損益調(diào)整
2020-07-30 10:57:39
就沖減你當月的收入就可以的,計入當期損益
2019-05-21 11:31:36
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