
經(jīng)濟(jì)合作社收到財(cái)政局的撥款,該筆款項(xiàng)付人工費(fèi),用現(xiàn)金付款。會計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,這樣可以么?
答: 你應(yīng)該是 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金
從銀行提取備用金到個(gè)人卡里,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,我寫了收據(jù)現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,付電費(fèi),借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,分錄對嗎
答: 你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費(fèi)的分錄時(shí),應(yīng)該是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,因?yàn)殡娰M(fèi)是一項(xiàng)管理費(fèi)用,支付電費(fèi)后,銀行存款會減少。所以,你應(yīng)該借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:我公司已付房租1-2月是付現(xiàn)金出納沒有說,3-5月是轉(zhuǎn)賬,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)賬時(shí)做的會計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在出納才拿1-5月合開的發(fā)票讓做賬?現(xiàn)在拿到發(fā)票做以前現(xiàn)金支付的會計(jì)分錄做成借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金;轉(zhuǎn)賬的會計(jì)分錄做成借:應(yīng)付賬款 貸:管理費(fèi)用,這樣對嗎
答: 你好,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候借方怎么會是應(yīng)付賬款呢

