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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-09-21 16:11

那老師轉(zhuǎn)賬這部分當時轉(zhuǎn)賬時做的是借:管理費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票應該怎么做呀?

鄒老師 解答

2016-09-21 16:05

你好,轉(zhuǎn)賬的時候借方怎么會是應付賬款呢

鄒老師 解答

2016-09-21 16:12

你好,轉(zhuǎn)賬的時候  借;預付賬款   貸;銀行存款
取得發(fā)票  借;管理費用等科目   貸;預付賬款

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相關(guān)問題討論
你應該是 借:銀行存款 貸:專項應付款 借:專項應付款 貸:現(xiàn)金
2019-07-15 17:34:49
可以這樣做,只要借貸平衡就行
2018-11-21 10:39:35
你好,轉(zhuǎn)賬的時候借方怎么會是應付賬款呢
2016-09-21 16:05:39
可以
2016-09-21 15:50:57
現(xiàn)金付款就是貸庫存現(xiàn)金 銀行付款就是貸銀行
2019-04-28 16:09:21
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