
經(jīng)濟合作社收到財政局的撥款,該筆款項付人工費,用現(xiàn)金付款。會計分錄:借:銀行存款 貸:專項應付款 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:專項應付款 貸:管理費用 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金,這樣可以么?
答: 你應該是 借:銀行存款 貸:專項應付款 借:專項應付款 貸:現(xiàn)金
請問以下分錄可以這樣做嗎?借 管理費用 應付賬款 財務費用 貸 銀行存款 庫存現(xiàn)金
答: 可以這樣做,只要借貸平衡就行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:我公司已付房租1-2月是付現(xiàn)金出納沒有說,3-5月是轉(zhuǎn)賬,當時轉(zhuǎn)賬時做的會計分錄是借:管理費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在出納才拿1-5月合開的發(fā)票讓做賬?現(xiàn)在拿到發(fā)票做以前現(xiàn)金支付的會計分錄做成借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金;轉(zhuǎn)賬的會計分錄做成借:應付賬款 貸:管理費用,這樣對嗎
答: 可以


鄒老師 解答
2016-09-21 16:05
鄒老師 解答
2016-09-21 16:12