老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

我們是購貨方,去年的進(jìn)貨發(fā)票已抵扣入賬,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票,怎么處理呢?
答: 您好,紅字做賬,謝謝
客戶扣去年的貨款200元,去年應(yīng)該已經(jīng)開了發(fā)票,客戶也入賬抵扣了,客戶去年就已經(jīng)扣款了,我們自己公司 現(xiàn)在才準(zhǔn)備銷賬,但是客戶不同意我們開紅字發(fā)票,怎么操作呢?
答: 按照現(xiàn)金折扣處理即可,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問下,我們是購買方,收到對(duì)方開給我們的返利紅字發(fā)票兩聯(lián),是兩聯(lián)發(fā)票直接入賬裝訂在一起嗎,需不需要將抵扣聯(lián)拿 出來,還是兩聯(lián)全部裝訂一起的?
答: 負(fù)數(shù)的和你認(rèn)證清單一塊裝訂就可以

