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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-14 12:59

你好!
是研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除

蔣飛老師 解答

2019-07-14 13:01

費(fèi)用化500-300=200
加計(jì)扣除200*50%=100

有魅力的水杯 追問

2019-07-14 13:02

怎么算出來研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是100萬呢

蔣飛老師 解答

2019-07-14 13:04

看一下吧,上面有算式

有魅力的水杯 追問

2019-07-14 13:15

上面的案例中不是寫著稅法規(guī)定,企業(yè)費(fèi)用化的研究開發(fā)支出按175%稅前扣除,是不是應(yīng)該用200*0.75?

蔣飛老師 解答

2019-07-14 13:20

是的應(yīng)該改為200*75%

有魅力的水杯 追問

2019-07-14 13:31

好的 謝謝老師

蔣飛老師 解答

2019-07-14 13:53

不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

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你好! 是研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除
2019-07-14 12:59:56
1.所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅? 遞延所得稅。2.當(dāng)期所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率。3.遞延所得稅=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-期初余額)
2020-07-23 08:12:54
你好,成本費(fèi)用支出額=收入額*(1一應(yīng)稅所得率);所以收入額=成本費(fèi)用支出額÷(1-應(yīng)稅所得率)
2020-06-27 13:53:42
你感覺哪里有問題啊,同學(xué)
2019-07-14 11:52:58
您好,是企業(yè)在四個(gè)季度預(yù)繳時(shí)交的所得稅額
2021-05-14 10:18:30
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