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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-13 22:00

你已經(jīng)扣款那這個(gè)申請(qǐng)退稅需要去稅局那邊重新申報(bào)才可以

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你已經(jīng)扣款那這個(gè)申請(qǐng)退稅需要去稅局那邊重新申報(bào)才可以
2019-07-13 22:00:25
你好,需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中
2021-03-15 10:05:36
同學(xué)你好 這個(gè)金額退了嗎
2022-03-03 08:28:15
您好,預(yù)繳稅額需要先填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,該表其中第4列本期實(shí)際抵減稅額,應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄應(yīng)納稅額合計(jì),本期實(shí)際抵減稅額同時(shí)會(huì)在在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映,如果當(dāng)期預(yù)繳稅額比較多,預(yù)繳稅額大于應(yīng)繳稅額,當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次,即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。 所以您多預(yù)繳的增值稅會(huì)體現(xiàn)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》第5列期末余額欄次,下期可以用來抵扣。 為您提供解答
2019-02-20 18:58:07
您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35
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