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送心意

阿水老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2019-07-13 19:47

學(xué)員你好,
不可做進(jìn)項抵扣。
當(dāng)期發(fā)生的增值稅和滯納金,直接計入營業(yè)外支出

賢惠的大山 追問

2019-07-13 19:51

老師,我理解現(xiàn)在補(bǔ)繳18年的代扣代繳所得稅,增值稅及附加,還有滯納金都直接計入本月的營業(yè)外支出,當(dāng)年發(fā)生的直接計入管理費用中稅金,正常繳納,增值稅不可以做抵扣是嗎

賢惠的大山 追問

2019-07-13 19:52

什么情況增值稅可以做抵扣

阿水老師 解答

2019-07-13 20:03

學(xué)員你好,
你的理解是正確的,

以下項目的發(fā)票可以抵扣增值稅,一般納稅人允許抵扣的項目包括:
(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。
(二)從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。
(三)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進(jìn)項稅額。進(jìn)項稅額計算公式:進(jìn)項稅額=買價×扣除率
(四)購進(jìn)或者銷售貨物以及在生產(chǎn)經(jīng)營過程中支付運輸費用的,按照運輸費用結(jié)算單據(jù)上注明的運輸費用金額和7%的扣除率計算的進(jìn)項稅額。進(jìn)項稅額計算公式:進(jìn)項稅額=運輸費用金額×扣除率

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學(xué)員你好, 不可做進(jìn)項抵扣。 當(dāng)期發(fā)生的增值稅和滯納金,直接計入營業(yè)外支出
2019-07-13 19:47:01
若對方是公司,業(yè)所得稅需要代扣代繳
2023-07-22 15:54:27
同學(xué)您好,所得稅應(yīng)該是按核定的比例,這具體可以問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,增值稅看您是支付的什么款
2021-03-15 21:59:53
我們做了以前年度損益,但是應(yīng)交稅費,就和當(dāng)月不相符了
2017-12-13 09:28:50
記入營業(yè)外支出。
2018-05-02 10:59:44
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    步驟1:備份舊電腦數(shù)據(jù) 1.?打開舊電腦的自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),登錄需備份的企業(yè)(如企業(yè)A)。 2.?點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【備份設(shè)置】,選擇備份路徑(如自定義文件夾“企業(yè)A備份”),點擊“備份”,完成企業(yè)A的數(shù)據(jù)備份。 3.?若舊電腦還有其他企業(yè)(如企業(yè)B),重復(fù)上述步驟,單獨備份(如備份到“企業(yè)B備份”文件夾)。 步驟2:新電腦恢復(fù)并添加多企業(yè) 1.?恢復(fù)首家企業(yè): 打開新電腦的扣繳端,先不登錄任何企業(yè),點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)A備份”文件,點擊“恢復(fù)”,恢復(fù)后登錄企業(yè)A,確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤。 2.?添加第二家企業(yè)(多企業(yè)管理): 保持扣繳端登錄狀態(tài)(或重新打開扣繳端),點擊界面右上角【企業(yè)管理】→【添加】,輸入第二家企業(yè)(如企業(yè)B)的“納稅人識別號”“單位名稱”,點擊“保存”。 接著,點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)B備份”文件,點擊“恢復(fù)”。 恢復(fù)后,在【企業(yè)管理】中切換到企業(yè)B,即可單獨操作其個稅申報,與企業(yè)A的數(shù)據(jù)互不干擾。

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