
老師,請(qǐng)教一下,4月份的時(shí)候稅率改了,但是簽的合同稅率是16的4月份開(kāi)了一部分16,一部分13,16的部分3月份已經(jīng)交過(guò)稅了,4月份報(bào)稅的時(shí)候把16和13的又全部按13的又申報(bào)了一遍,做了更正申報(bào),產(chǎn)生多交稅款了,多交的稅款匯總到期末留底稅額了,這種賬務(wù)怎么處理呢?
答: 你做增值稅的多交轉(zhuǎn)出
老師 為什么期末留底稅額不能全部退回來(lái)呢,系統(tǒng)預(yù)填的
答: 同學(xué)你好 你退回來(lái)不還得后面繳稅嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,想問(wèn)下,假如之前留底3萬(wàn),本期進(jìn)項(xiàng) 0,銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn),本期期末留底稅額是0還是,2萬(wàn)呢?
答: 您好,您本期的留底的話(huà),那就是2萬(wàn)元呀。


我要一步一步往前走。 追問(wèn)
2019-07-13 19:30
武老師 解答
2019-07-13 19:45