老師,購(gòu)銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問(wèn)
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問(wèn)
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問(wèn)
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下房東在2023年的12月底前開具了202 問(wèn)
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問(wèn)
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

老師 請(qǐng)教您問(wèn)題 就是在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候我憑證錄入之后自動(dòng)生成的報(bào)表上有管理費(fèi)用6306元。但是我報(bào)稅的時(shí)候需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候忘記把這個(gè)管理費(fèi)用寫上去了,導(dǎo)致利潤(rùn)總額增加6306元,多交三百多的稅款?,F(xiàn)在問(wèn)題是報(bào)稅上傳的報(bào)表和我憑證上錄入的報(bào)表不一致了,相差了管理費(fèi)用,那后期怎么調(diào)啊
答: 后期將這個(gè)管理費(fèi)用增加就可以了,使最后累計(jì)數(shù)量一樣
就是在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候我憑證錄入之后自動(dòng)生成的報(bào)表上有管理費(fèi)用6306元。但是我報(bào)稅的時(shí)候需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候忘記把這個(gè)管理費(fèi)用寫上去了,導(dǎo)致利潤(rùn)總額增加6306元,多交三百多的稅款。現(xiàn)在問(wèn)題是報(bào)稅上傳的報(bào)表和我憑證上錄入的報(bào)表不一致了,相差了管理費(fèi)用,那后期怎么調(diào)啊
答: 那你刪除這個(gè)憑證,損益結(jié)轉(zhuǎn)重新做,這個(gè)管理費(fèi)用這個(gè)科目7月做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和打出來(lái)的總賬還有科目余額表的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用不一致是怎么回事
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有寫貸方發(fā)生額

