
老師:公司注冊時(shí),誤將認(rèn)繳的1000萬做到了建賬時(shí)的期初數(shù)了,現(xiàn)在報(bào)表中實(shí)收資本是1000萬,其他應(yīng)收款是1000萬,現(xiàn)在想紅沖,這月應(yīng)該怎樣做會計(jì)分錄,謝謝
答: 借實(shí)收資本1000 貸其他應(yīng)收款1000
老板有兩家公司 一家給另一家支付公司注冊費(fèi)用 可以借記其他應(yīng)收款嗎
答: 你好!可以的。當(dāng)做借款就可以了。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
假設(shè)公司注冊的時(shí)候虛假增資,后來錢還給別人了,作為其他應(yīng)收款出去的 ,現(xiàn)在其他應(yīng)收款一直掛在賬上,請問這種情況應(yīng)該這么處理比較好?
答: 讓股東拿錢還其他應(yīng)收款賬,才能下賬處理,不然一直掛在賬上

