
您好老師,我們公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳制,還未實(shí)繳。但是17年成立時(shí)候的會(huì)計(jì)給做了一個(gè)分錄:借 :其他應(yīng)收款-法人 貸:實(shí)收資本 。因?yàn)橘Y金未到位,是空做的帳,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正呢?
答: 借實(shí)收資本貸其他應(yīng)收款。
老師,你好,我想問下我們公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,那注冊(cè)的時(shí)候要不要入賬,借其他應(yīng)收款貸實(shí)收資本,等收到投資款的時(shí)候再把其他應(yīng)收款沖掉?
答: 你好 注冊(cè)的話 不要去入賬 。 要實(shí)際收到了才做賬 沒有收到千萬(wàn)別做
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問老師:有一個(gè)公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳還未實(shí)際收到,做了如下賬: 借 :其他應(yīng)收款—XX股東 1000000 貸:實(shí)收資本 1000000此做法對(duì)嗎?謝謝
答: 你好,不正確,沒有收到不用做賬務(wù)處理

